公司规模:100 - 499人
公司性质:私营/民营企业
职位性质: | 全职 | 专业要求: | 不限 | 招聘日期: | 2020.11.4 ~ 2020.12.31 |
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工作地点: | 浙江-台州市 | 外语要求: | 无 | 更新日期: | 2021.1.29 |
工作经验: | 不限 | 职称要求: | 不限 | ||
学历要求: | 不限 | 工资待遇: | 10000 - 15000 | ||
招聘人数: | 1人 |
1、负责公司管理制度和流程审核,以及管理层在任离职审计和决策监督;主导建立审计体系,制定完善内部审计相关制度及项目计划并组织实施、检查; 2、制定审计工作实施方案,对审计过程进行控制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实情况; 3、负责编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; 3、对公司潜在风险点进行预判、预警,降低公司不必要损失; 4、对公司重大投资、招标、关联交易项目,实施审计或调查; 5、负责公司内控体系建设,包含内部环境、风险、控制活动、信息沟通、监督等; 6、对各项投诉举报进行调查,查处公司员工违法违纪行为,开展舞弊调查。 任职要求: 1、财务、审计、法律等相关专业本科以上学历; 2、具备丰富的审计工作经验; 3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力; 4、丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、沟通、协调能力; 5、工作认真严谨、具有极强的判断决策能力,执行能力强; 6、5年(含)以上财务专业、工程管理审计或监察相关工作经验,熟悉建筑行业者优先。 |